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隆林各族自治县审计局关于开展应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计的通知

2020-02-24 16:40     来源:隆林各族自治县审计局
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自治县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组各成员单位:

根据《中华人民共和国审计法》以及《审计署关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控财政资金和捐赠款物审计监督的通知》(审财发〔20203号)要求,我局决定派出审计组,自20202下旬起,开展应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计,请各相关单位予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)。

审计组组长:吴林芳(兼廉政监督员)

审计组副组长:黄贵华姚元程杨永宁

审计组成员:罗桂峰(廉政监督员)、张昆玲、刘剑凯范秀琴韦日美、黄华兴



附件:1.承诺书

2.审计通告

3.隆林各族自治县审计局关于加强审计纪律的规定

4.隆林各族自治县审计局关于反馈审计组廉洁从审和文明审计情况的函

5.被审计单位监督和评价表

6.审计组分组及联络人员名单表



隆林各族自治县审计局

2020224








附件1


       


单位名称


法定代表人


根据《中华人民共和国审计法》第三十一条、《中华人民共和国审计法实施条例》第二十八条、《中华人民共和国会计法》第四条、第三十五条及《中华人民共和国国家审计准则》第九十三条的规定,在审计期间,我单位愿意积极配合,并提供下列资料:

资料名称

 

 

   

簿










其他资料


我们承诺:

以上资料为我单位        日至        日财政财务收支等全部资料,并保证其真实、完整,如发现有虚假、隐匿的资料,愿承担由此引起的全部法律责任。

主管领导签字日期:

单位盖章:      

财务负责人签字日期:





承诺书附件:


承诺单位提供审计资料清单


     








































             


承诺单位盖章

       


附件2

审计通告



根据《中华人民共和国审计法》以及《审计署关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控财政资金和捐赠款物审计监督的通知》(审财发20203号)要求,我派出审计组自20202下旬起,对各成员单位开展对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计。在审计期间,欢迎广大干部职工及社会各界人士来访、来函、来电,实事求是地向审计组反映被审计单位在应对新冠肺炎疫情防控资金的收入、支出和管理使用以及捐赠款物管理使用等方面的情况。同时,对审计组人员遵守廉政纪律情况进行监督,并向自治县纪委或自治县纪委驻财政局纪检组如实反映情况。

1.审计组组长:吴林芳

2.审计组组长:黄贵华姚元程杨永宁

3.审计组成员:罗桂峰(廉政监督员)、张昆玲、刘剑凯范秀琴韦日美、黄华兴

4.审计组联系电话0776-8202129

5.自治县纪委派驻财政局纪检组联系电话:0776-8202583




隆林各族自治县审计局

2020224



附件3

隆林各族自治县审计局关于

加强审计纪律的规定


为确保审计工作的独立性和审计人员廉洁从审,隆林各族自治县审计局在实行审计外勤经费自理的基础上,审计组和审计人员必须严格遵守以下“四严禁”工作要求及“八不准”审计纪律:

审计“四严禁”工作要求

一、严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。

二、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。

三、严禁泄露审计工作秘密。

四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。


审计“八不准”工作纪律

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

对于违反上述纪律者,视情节轻重作出处理;对负有领导责任的,予以追究。


附件4


隆林各族自治县审计局关于反馈

 审计组廉洁从审和文明审计情况的函


自治县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组各成员单位

我局派出审计组于20192下旬开展对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计,为使审计人员认真执行审计规范,忠于职守,依法审计,客观公正,实事求是,根据《广西壮族自治区审计厅审计组廉洁从审规定》,请你们对审计组和审计人员在审计期间廉洁从审、文明审计的情况给予监督和作出评价,于审计事项实施结束后5内,填写《被审计单位监督和评价表》,法人代表签名并加盖单位印章,寄送或用信封密封后由审计组送交自治县纪委派驻财政局纪检组。地址:自治县财政局;邮编:533400;联系电话:0776-8202583

1.审计组组长:吴林芳

2.审计组副组长:黄贵华姚元程杨永宁

3.审计组成员:罗桂峰(廉政监督员)、张昆玲、刘剑凯

范秀琴韦日美、黄华


隆林各族自治县审计局

2020224


附件5

被审计单位监督和评价表

       

项目

序号

审计组和审计人员是否有下列行为

有或无

备注

1

由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。



2

接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。


3

参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。


4

利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。


5

利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。


6

向被审计单位推销商品或介绍业务。


7

接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。


8

向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。


审计人员突出的好人好事                 与存在的问题

 

对审计组及审计人员                 有何意见建议


综合评价

较好

一般

较差






法人代表签字


联系地址


联系电话

 

邮政编码







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